
為進一步推動建立健全廣州嶺南商旅投資集團有限公司(以下簡稱嶺南商旅集團)應收賬款和存貨“兩金”管理制度體系,促進“兩金”管控工作深入化、細致化,減少“兩金”資金占用,提高企業的整體經營效率,及時有效防范財務風險,結合年度工作安排,近日,嶺南商旅集團監事會與集團財務、審計及經營管理等職能部門組成檢查組聯合開展了“兩金”管控專項檢查。
本次“兩金”管控專項檢查時間為2023年6月-12月,逐步推進問題的整改落實。其中6月-7月為各被檢查單位自查自糾及報送資料階段,8月-9月為檢查組實地監督檢查階段,10月-12月為被檢查單位落實整改階段。
目前檢查組正在陸續開展對各二級企業的現場檢查工作。檢查人員通過座談提醒、個別訪談、實地查看、翻閱資料、數據分析等方式,了解嶺南商旅集團屬下6家企業截至2023年上半年應收賬款和存貨整體情況,及時披露存在問題和風險,并指導下屬企業解決存在問題。