
近日,珠實集團監事會對集團2020年度財務決算審計工作開展調研,詳細了解年度審計工作主要情況、事務所提示的主要風險等。珠實集團監事會,珠實集團總經理、專職外部董事、財務部、審計部,主審事務所廣東中職信會計師事務所等參加了本次調研。
主審事務所詳細介紹了珠實集團2020年度財務決算審計開展主要情況,包括與上一任主審事務所交接情況、執行新收入準則對集團的影響、項目計提減值準備情況、應收款項壞賬準備計提政策、管理建議書提示的主要風險等。與會人員對事務所介紹的主要情況,開展了探討與交流。
監事會主席姚江指出,一是管理建議書反映的問題,集團要制定方案,逐一整改落實;二是集團財務部要進一步加強對下屬企業財務管控和指導,管理建議書反映了集團部分下屬企業在財務管理及會計基礎核算方面存在缺陷;三是對應收款項壞賬準備計提政策,按業務板塊進行測算,分析對損益的影響。