
2019年市審計局對我辦直屬單位廣州市信息安全測評中心(以下簡稱“測評中心”,2018年度該單位主管部門為“廣州市工業和信息化委員會”)2018年度部門預算執行及其他財政收支情況的預算編制、公務支出和公款消費、非稅收入管理、政府采購、預算績效個別指標管理、信息系統安全管理、數據質量管理等七個模塊的電子數據等資料進行了審計,并出具了審計報告(穗審企報【2019】15號)。針對審計報告指出測評中心存在的銀行存款利息未納入預算的問題,我辦高度重視,以辦名義下發《整改通知》(穗委網辦通〔2019〕11號),要求測評中心就存在的問題進行整改。現將整改情況公開如下:
一、測評中心整改情況
(一)高度重視審計整改工作
收到審計報告和整改通知后,測評中心高度重視,指定由單位綜合部負責審計整改工作,積極與市審計局和我辦就有關情況進行溝通,舉一反三地查找可能存在的類似情況,制定整改措施,推進整改落實。
(二)整改措施和有關情況
1、做好傳達宣貫學習。測評中心召集中層以上干部通報審計情況,分析原因,規范預算管理工作,嚴肅財經紀律。
2、加強業務培訓。測評中心組織領導、財務管理人員和項目管理人員參加市財政局和我辦組織的預算業務培訓,提高人員的管理水平和業務能力。
3、按規定做好預算編制工作。為保證預算編制的完整性,測評中心今后將按規定對銀行存款利息收入進行預測,將“其他收入”中的“非專項資金收入—銀行存款利息收入”項目編入年度部門預算,并根據預算管理要求做好調整。
二、市委網信辦整改情況
針對市審計局在測評中心審計報告中指出的存在問題,我辦組織辦機關和直屬單位進行了全面自查,并修訂完善了財務管理制度,尤其是預算管理部分,從制度上規范基層單位的財務管理。 我辦還組織了一次預算管理培訓,今后,我辦將繼續規范辦機關和直屬單位的預算管理和會計核算,加強部門預算編制完整性的審核和管理。
專此報告。
中共廣州市委網絡安全和信息化委員會辦公室
2019年12月27日